UNOMED spol. s r. o.
Informácie
- Názov: UNOMED spol. s r. o.
- IČO: 00612791
- Adresa: Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41902000184 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 230,40 € | 28.01.2019 | Faktúra | ||||||||
31902000660 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 58,40 € | 07.01.2019 | Faktúra | ||||||||
41902000170 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 46,90 € | 22.01.2019 | Faktúra | ||||||||
21902000464 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 82,00 € | 30.01.2019 | Faktúra | ||||||||
31902000675 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 221,20 € | 30.01.2019 | Faktúra | ||||||||
21902000338 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 494,70 € | 22.01.2019 | Faktúra | ||||||||
11902000203 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 239,60 € | 08.01.2019 | Faktúra | ||||||||
11902000314 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 18,50 € | 03.01.2019 | Faktúra | ||||||||
11902000316 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 125,00 € | 09.01.2019 | Faktúra | ||||||||
41902000060 | rtg materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 621,00 € | 09.01.2019 | Faktúra | ||||||||
11903000264 | náhradné diel.a pracovné náradie | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 556,00 € | 07.03.2019 | Faktúra | ||||||||
11902002960 | osobitne hradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 540,00 € | 20.03.2019 | Faktúra | ||||||||
11902002710 | osobitne hradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 518,00 € | 07.03.2019 | Faktúra | ||||||||
31902002273 | osobitne hradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 479,00 € | 04.03.2019 | Faktúra | ||||||||
11901001063 | osobitne hradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 270,00 € | 27.03.2019 | Faktúra | ||||||||
11902003021 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 2 907,91 € | 21.03.2019 | Faktúra | ||||||||
11902002297 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 2 805,10 € | 01.03.2019 | Faktúra | ||||||||
11902003117 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 2 343,43 € | 18.03.2019 | Faktúra | ||||||||
11902002462 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 1 445,00 € | 01.03.2019 | Faktúra | ||||||||
21902001196 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 1 129,24 € | 12.03.2019 | Faktúra |