UNOMED spol. s r. o.
Informácie
- Názov: UNOMED spol. s r. o.
- IČO: 00612791
- Adresa: Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21902000190 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 1 035,50 € | 08.01.2019 | Faktúra | ||||||||
21902000463 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 170,00 € | 30.01.2019 | Faktúra | ||||||||
11902000577 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 496,00 € | 14.01.2019 | Faktúra | ||||||||
31902000665 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 36,50 € | 14.01.2019 | Faktúra | ||||||||
31902000672 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 375,00 € | 23.01.2019 | Faktúra | ||||||||
21902000335 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 227,40 € | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||||
21902000336 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 189,00 € | 18.01.2019 | Faktúra | ||||||||
21902000462 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 1 354,55 € | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||||
21902000192 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 36,50 € | 14.01.2019 | Faktúra | ||||||||
31902000676 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 357,00 € | 28.01.2019 | Faktúra | ||||||||
21902000189 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 34,75 € | 08.01.2019 | Faktúra | ||||||||
41902000059 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 61,20 € | 08.01.2019 | Faktúra | ||||||||
11902000204 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 125,00 € | 09.01.2019 | Faktúra | ||||||||
31902000664 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 72,50 € | 09.01.2019 | Faktúra | ||||||||
11902000311 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 114,50 € | 08.01.2019 | Faktúra | ||||||||
31902000667 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 1 073,95 € | 01.01.2019 | Faktúra | ||||||||
11902000578 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 2 708,50 € | 14.01.2019 | Faktúra | ||||||||
31902000633 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 227,40 € | 07.01.2019 | Faktúra | ||||||||
11902000312 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 760,50 € | 03.01.2019 | Faktúra | ||||||||
41902000185 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 194,00 € | 30.01.2019 | Faktúra |