UNOMED spol. s r. o.
Informácie
- Názov: UNOMED spol. s r. o.
- IČO: 00612791
- Adresa: Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31902003114 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 723,01 € | 26.04.2019 | Faktúra | ||||||||
31902003111 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 660,00 € | 17.04.2019 | Faktúra | ||||||||
31902003103 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 660,00 € | 03.04.2019 | Faktúra | ||||||||
21902001692 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 591,79 € | 02.04.2019 | Faktúra | ||||||||
41902000619 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 550,02 € | 02.04.2019 | Faktúra | ||||||||
41902000682 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 526,96 € | 16.04.2019 | Faktúra | ||||||||
31902003109 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 508,74 € | 15.04.2019 | Faktúra | ||||||||
11902003856 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 496,00 € | 15.04.2019 | Faktúra | ||||||||
11902003745 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 318,95 € | 10.04.2019 | Faktúra | ||||||||
41902000618 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 300,02 € | 02.04.2019 | Faktúra | ||||||||
11902003606 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 299,50 € | 04.04.2019 | Faktúra | ||||||||
21902002050 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 288,00 € | 24.04.2019 | Faktúra | ||||||||
21902001856 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 262,20 € | 15.04.2019 | Faktúra | ||||||||
11902004019 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 248,00 € | 17.04.2019 | Faktúra | ||||||||
11902003367 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 248,00 € | 04.04.2019 | Faktúra | ||||||||
21902002048 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 189,00 € | 23.04.2019 | Faktúra | ||||||||
31902003108 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 169,50 € | 15.04.2019 | Faktúra | ||||||||
21902001693 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 145,00 € | 08.04.2019 | Faktúra | ||||||||
21902002049 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 122,50 € | 24.04.2019 | Faktúra | ||||||||
31902003115 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 82,00 € | 30.04.2019 | Faktúra |