UNOMED spol. s r. o.
Informácie
- Názov: UNOMED spol. s r. o.
- IČO: 00612791
- Adresa: Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21902000334 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 227,40 € | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||||
31902000661 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 36,50 € | 07.01.2019 | Faktúra | ||||||||
11902000460 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 92,90 € | 07.01.2019 | Faktúra | ||||||||
41902000118 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 662,00 € | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||||
31902000666 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 132,45 € | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||||
11902000459 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 244,50 € | 09.01.2019 | Faktúra | ||||||||
21902000188 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 36,50 € | 07.01.2019 | Faktúra | ||||||||
21902000191 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 830,20 € | 11.01.2019 | Faktúra | ||||||||
31902000670 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 279,00 € | 22.01.2019 | Faktúra | ||||||||
31902000671 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 90,00 € | 22.01.2019 | Faktúra | ||||||||
21902000461 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 29,30 € | 24.01.2019 | Faktúra | ||||||||
11902000315 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 43,60 € | 08.01.2019 | Faktúra | ||||||||
11902000202 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 232,50 € | 03.01.2019 | Faktúra | ||||||||
11902000825 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 16,50 € | 22.01.2019 | Faktúra | ||||||||
11902000579 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 27,00 € | 14.01.2019 | Faktúra | ||||||||
31902000674 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 940,25 € | 30.01.2019 | Faktúra | ||||||||
21902000337 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 45,00 € | 22.01.2019 | Faktúra | ||||||||
21902000187 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 73,00 € | 07.01.2019 | Faktúra | ||||||||
31902000663 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 145,00 € | 09.01.2019 | Faktúra | ||||||||
11902000313 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 18,50 € | 03.01.2019 | Faktúra |