UNOMED spol. s r. o.
Informácie
- Názov: UNOMED spol. s r. o.
- IČO: 00612791
- Adresa: Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31902002282 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 32,00 € | 14.03.2019 | Faktúra | ||||||||
21902001394 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 14,81 € | 27.03.2019 | Faktúra | ||||||||
31902002290 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 12,00 € | 28.03.2019 | Faktúra | ||||||||
31902002279 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 11,60 € | 05.03.2019 | Faktúra | ||||||||
41902000514 | rtg materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 414,00 € | 11.03.2019 | Faktúra | ||||||||
21903000144 | náhradné diel.a pracovné náradie | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 196,00 € | 16.04.2019 | Faktúra | ||||||||
11907000041 | nakup prev.str.,pris šr | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 15 477,50 € | 01.04.2019 | Faktúra | ||||||||
31902003113 | nástroje | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 125,70 € | 25.04.2019 | Faktúra | ||||||||
11902003607 | osobitne hradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 1 306,00 € | 04.04.2019 | Faktúra | ||||||||
11902003428 | osobitne hradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 815,46 € | 01.04.2019 | Faktúra | ||||||||
31902003106 | osobitne hradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 382,01 € | 08.04.2019 | Faktúra | ||||||||
11902004155 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 2 827,99 € | 24.04.2019 | Faktúra | ||||||||
11902003299 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 2 364,30 € | 01.04.2019 | Faktúra | ||||||||
21902001857 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 2 267,77 € | 16.04.2019 | Faktúra | ||||||||
21902001691 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 1 524,41 € | 02.04.2019 | Faktúra | ||||||||
31902003105 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 1 015,22 € | 08.04.2019 | Faktúra | ||||||||
21902001694 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 861,37 € | 10.04.2019 | Faktúra | ||||||||
31902003104 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 835,67 € | 08.04.2019 | Faktúra | ||||||||
31902003112 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 821,70 € | 25.04.2019 | Faktúra | ||||||||
11902003855 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 766,00 € | 15.04.2019 | Faktúra |