UNOMED spol. s r. o.
Informácie
- Názov: UNOMED spol. s r. o.
- IČO: 00612791
- Adresa: Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21902002401 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 523,99 € | 10.05.2019 | Faktúra | ||||||||
31902003802 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 509,17 € | 15.05.2019 | Faktúra | ||||||||
41902000906 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 481,00 € | 27.05.2019 | Faktúra | ||||||||
41902000903 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 430,85 € | 21.05.2019 | Faktúra | ||||||||
21902002399 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 342,00 € | 07.05.2019 | Faktúra | ||||||||
41902000841 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 295,91 € | 13.05.2019 | Faktúra | ||||||||
41902000904 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 200,02 € | 21.05.2019 | Faktúra | ||||||||
31902003800 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 149,50 € | 07.05.2019 | Faktúra | ||||||||
11902004521 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 131,40 € | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||||
21902002403 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 131,40 € | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||||
11902004522 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 64,50 € | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||||
41902000907 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 48,00 € | 27.05.2019 | Faktúra | ||||||||
21902002404 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 44,00 € | 21.05.2019 | Faktúra | ||||||||
31902003798 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 38,80 € | 02.05.2019 | Faktúra | ||||||||
21902002400 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 19,80 € | 10.05.2019 | Faktúra | ||||||||
41902000905 | rtg materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 621,00 € | 22.05.2019 | Faktúra | ||||||||
41902000838 | rtg materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 331,50 € | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||||
21902003205 | nástroje | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 47,00 € | 25.06.2019 | Faktúra | ||||||||
11902006145 | osobitne hradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 1 205,00 € | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||||
31902004523 | osobitne hradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 722,70 € | 03.06.2019 | Faktúra |