PHAREX, s.r.o.
Informácie
- Názov: PHAREX, s.r.o.
- IČO: 44073437
- Adresa: Prieložtek 1, 036 01 Martin
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22202000738 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 72,11 € | 18.02.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12202001098 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 380,60 € | 22.02.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32202000843 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 425,04 € | 22.02.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12202001099 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 436,43 € | 23.02.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32291000160 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 7 587,90 € | 25.02.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32291000161 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 60,72 € | 28.02.2022 | Faktúra | ||||||||
| 22291000178 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 21 376,50 € | 28.02.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12291000218 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 161,08 € | 28.02.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12291000245 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 89,10 € | 01.03.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12202000979 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 605,83 € | 10.02.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12202001165 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 120,56 € | 11.02.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12202000980 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 1 398,32 € | 14.02.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12202001636 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 775,17 € | 08.03.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12291000284 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 120,45 € | 10.03.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12291000285 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 120,45 € | 11.03.2022 | Faktúra | ||||||||
| 22202001042 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 361,52 € | 11.03.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12202001637 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 200,75 € | 11.03.2022 | Faktúra | ||||||||
| 22202001043 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 36,94 € | 15.03.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12202001816 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 240,35 € | 15.03.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12291000335 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 517,44 € | 28.03.2022 | Faktúra |