UNOMED spol. s r. o.
Informácie
- Názov: UNOMED spol. s r. o.
- IČO: 00612791
- Adresa: Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22302001455 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 833,71 € | 20.03.2023 | Faktúra | ||||||||
42302000551 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 17,70 € | 20.03.2023 | Faktúra | ||||||||
32302001470 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 636,00 € | 20.03.2023 | Faktúra | ||||||||
12302002558 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 393,64 € | 22.03.2023 | Faktúra | ||||||||
32302001471 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 199,00 € | 22.03.2023 | Faktúra | ||||||||
32302001472 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 7,00 € | 22.03.2023 | Faktúra | ||||||||
32302001560 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 1 451,50 € | 22.03.2023 | Faktúra | ||||||||
32302001635 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 318,00 € | 28.03.2023 | Faktúra | ||||||||
22302001540 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 691,10 € | 28.03.2023 | Faktúra | ||||||||
22302001539 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 119,40 € | 28.03.2023 | Faktúra | ||||||||
12302002772 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 102,60 € | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||||
12302002774 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 285,00 € | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||||
22302001565 | osobitne hradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 756,00 € | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||||
12302002775 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 1 038,00 € | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||||
22302001564 | osobitne hradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 378,00 € | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||||
12302002773 | osobitne hradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 2 160,00 € | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||||
22302001635 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 15,40 € | 03.04.2023 | Faktúra | ||||||||
22302001634 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 169,50 € | 03.04.2023 | Faktúra | ||||||||
22302001633 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 1 337,42 € | 03.04.2023 | Faktúra | ||||||||
32302001797 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 298,80 € | 04.04.2023 | Faktúra |