Mabonex Slovakia


Informácie
  • Názov: Mabonex Slovakia
  • IČO: 31428819
  • Adresa: Krajinská cesta 3, Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
41704000075 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 248,64 € 03.02.2017 Faktúra
41704000077 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 602,56 € 03.02.2017 Faktúra
41704000078 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 2 757,04 € 03.02.2017 Faktúra
71704000056 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 1 259,78 € 06.02.2017 Faktúra
71704000055 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 230,40 € 06.02.2017 Faktúra
21704000097 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 940,14 € 06.02.2017 Faktúra
21704000096 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 72,48 € 06.02.2017 Faktúra
21704000095 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 930,30 € 06.02.2017 Faktúra
11704000086 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 98,54 € 06.02.2017 Faktúra
11704000085 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 271,80 € 06.02.2017 Faktúra
11704000084 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 495,94 € 06.02.2017 Faktúra
11704000151 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 2 226,76 € 06.02.2017 Faktúra
71704000058 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 647,50 € 07.02.2017 Faktúra
31704000072 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 2 541,35 € 07.02.2017 Faktúra
31704000073 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 2 320,38 € 07.02.2017 Faktúra
21704000098 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 1 785,84 € 07.02.2017 Faktúra
41704000092 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 421,29 € 07.02.2017 Faktúra
11704000152 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 2 098,63 € 07.02.2017 Faktúra
31704000098 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 625,69 € 08.02.2017 Faktúra
11704000153 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 504,75 € 08.02.2017 Faktúra