Mabonex Slovakia


Informácie
  • Názov: Mabonex Slovakia
  • IČO: 31428819
  • Adresa: Krajinská cesta 3, Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
11704000347 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 1 634,48 € 20.04.2017 Faktúra
31704000318 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 81,19 € 20.04.2017 Faktúra
21704000419 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 2 244,52 € 21.04.2017 Faktúra
21704000439 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 609,36 € 25.04.2017 Faktúra
21704000440 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 1 501,92 € 25.04.2017 Faktúra
21704000441 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 45,84 € 25.04.2017 Faktúra
21704000442 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 224,64 € 25.04.2017 Faktúra
21704000452 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 1 765,47 € 25.04.2017 Faktúra
21704000443 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 249,34 € 26.04.2017 Faktúra
21704000421 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 2 657,14 € 27.04.2017 Faktúra
41704000271 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 835,20 € 30.04.2017 Faktúra
11704001039 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 1 389,65 € 02.10.2017 Faktúra
21704001292 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 528,19 € 02.10.2017 Faktúra
71704000564 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 105,51 € 03.10.2017 Faktúra
71704000605 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 50,40 € 03.10.2017 Faktúra
21704001263 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 50,40 € 03.10.2017 Faktúra
31704000978 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 248,64 € 03.10.2017 Faktúra
31704000979 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 1 039,08 € 03.10.2017 Faktúra
21704001271 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 1 746,04 € 04.10.2017 Faktúra
41704000928 potraviny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 195,71 € 04.10.2017 Faktúra