TIMED, s.r.o.


Informácie
  • Názov: TIMED, s.r.o.
  • IČO: 00602175
  • Adresa: Trnavská cesta 112, Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22602003554 nástroje TIMED, s.r.o. 00602175 353,13 € 15.04.2026 Faktúra
22602003651 osobitne hradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 2 448,00 € 15.04.2026 Faktúra
22602003594 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 305,42 € 15.04.2026 Faktúra
42602000477 osobitne hradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 802,58 € 15.04.2026 Faktúra
42602000474 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 143,91 € 15.04.2026 Faktúra
22602003648 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 184,50 € 16.04.2026 Faktúra
22602003652 osobitne hradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 2 017,50 € 16.04.2026 Faktúra
22602003590 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 395,70 € 16.04.2026 Faktúra
22602003649 osobitne hradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 4 099,36 € 16.04.2026 Faktúra
22602003653 osobitne hradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 2 448,00 € 16.04.2026 Faktúra
32691000222 osobitne hradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 571,99 € 17.04.2026 Faktúra
22602003650 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 228,69 € 17.04.2026 Faktúra
22602003747 osobitne hradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 68,25 € 17.04.2026 Faktúra
12602002934 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 376,74 € 17.04.2026 Faktúra
12602002935 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 844,17 € 17.04.2026 Faktúra
12602002939 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 603,32 € 17.04.2026 Faktúra
12602002943 osobitne hradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 6 245,50 € 17.04.2026 Faktúra
12602002933 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 475,00 € 17.04.2026 Faktúra
12602002914 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 249,69 € 17.04.2026 Faktúra
12602002942 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 1 393,56 € 17.04.2026 Faktúra