TIMED s.r.o.


Informácie
  • Názov: TIMED s.r.o.
  • IČO: 00602175
  • Adresa: Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22502002506 osobitne hradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 2 017,50 € 25.03.2025 Faktúra
32502001414 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 239,85 € 25.03.2025 Faktúra
12502002306 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 1 848,87 € 25.03.2025 Faktúra
32502001463 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 297,11 € 26.03.2025 Faktúra
32502001418 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 123,92 € 26.03.2025 Faktúra
22502002579 osobitne hradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 68,25 € 26.03.2025 Faktúra
22502002577 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 618,47 € 26.03.2025 Faktúra
22502002500 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 184,97 € 26.03.2025 Faktúra
22502002504 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 228,31 € 26.03.2025 Faktúra
22502002503 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 4 947,05 € 26.03.2025 Faktúra
22502002576 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 123,92 € 26.03.2025 Faktúra
22502002502 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 95,95 € 26.03.2025 Faktúra
22502002501 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 554,48 € 26.03.2025 Faktúra
22502002505 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 67,04 € 26.03.2025 Faktúra
22502002578 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 28,78 € 26.03.2025 Faktúra
32502001523 osobitne hradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 3 210,30 € 26.03.2025 Faktúra
42502000360 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 153,75 € 26.03.2025 Faktúra
42502000355 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 153,75 € 26.03.2025 Faktúra
22501000836 lieky TIMED, s.r.o. 00602175 61,04 € 26.03.2025 Faktúra
12502002373 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 567,65 € 27.03.2025 Faktúra