Faktúra č. 72205000139

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 72205000139
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 31.07.2022
  • Celková hodnota: 26,55 €
  • Identifikácia zmluvy: 326/UNB/2018
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť