Faktúra č. 72205000121

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 72205000121
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 30.06.2022
  • Celková hodnota: 290,45 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť