Faktúra č. 72005000118

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 72005000118
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 31.08.2020
  • Celková hodnota: 26,55 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť