Faktúra č. 42391000875

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42391000875
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 19.07.2023
  • Celková hodnota: 88,94 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť