Faktúra č. 42391000537

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42391000537
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 25.04.2023
  • Celková hodnota: 482,12 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť