Faktúra č. 42305000017

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42305000017
  • Popis fakturovaného plnenia: para, plyn
  • Dátum doručenia: 01.02.2023
  • Celková hodnota: 8 374,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 39/UNB/2022
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť