Faktúra č. 42305000017
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 42305000017
- Popis fakturovaného plnenia: para, plyn
- Dátum doručenia: 01.02.2023
- Celková hodnota: 8 374,00 €
- Identifikácia zmluvy: 39/UNB/2022
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: