Faktúra č. 42227000203

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42227000203
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 29.11.2022
  • Celková hodnota: 1 736,88 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť