Faktúra č. 42202001613

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42202001613
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 05.10.2022
  • Celková hodnota: 14,62 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť