Faktúra č. 42202001387

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42202001387
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
  • Dátum doručenia: 23.08.2022
  • Celková hodnota: 20 622,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť