Faktúra č. 42202001091

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42202001091
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 22.06.2022
  • Celková hodnota: 392,66 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť