Faktúra č. 42202000067

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42202000067
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 19.01.2022
  • Celková hodnota: 16,17 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť