Faktúra č. 42191000545

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42191000545
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 19.08.2021
  • Celková hodnota: 933,17 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť