Faktúra č. 42191000317

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42191000317
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 12.05.2021
  • Celková hodnota: 114,40 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť