Faktúra č. 42191000195

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42191000195
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 30.03.2021
  • Celková hodnota: 150,97 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť