Faktúra č. 42191000152

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42191000152
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 09.03.2021
  • Celková hodnota: 295,75 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť