Faktúra č. 42191000055

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42191000055
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 21.01.2021
  • Celková hodnota: 1 445,50 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť