Faktúra č. 42102000525

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42102000525
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 14.04.2021
  • Celková hodnota: 2 212,80 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť