Faktúra č. 42102000433

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42102000433
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
  • Dátum doručenia: 15.03.2021
  • Celková hodnota: 1 872,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť