Faktúra č. 42102000189

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42102000189
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 10.02.2021
  • Celková hodnota: 206,78 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť