Faktúra č. 42102000139

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42102000139
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
  • Dátum doručenia: 25.01.2021
  • Celková hodnota: 15 911,39 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť