Faktúra č. 42001000513

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42001000513
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 19.03.2020
  • Celková hodnota: 491,24 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť