Faktúra č. 41903000238

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 41903000238
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebny vodoinštalačný a elektroinstal. materiál
  • Dátum doručenia: 09.10.2019
  • Celková hodnota: 32,28 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť