Faktúra č. 41702000035

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 41702000035
  • Popis fakturovaného plnenia: Osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 02.01.2017
  • Celková hodnota: 298,80 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť