Faktúra č. 41202000618

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 41202000618
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg material
  • Dátum doručenia: 16.04.2012
  • Celková hodnota: 159,36 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť