Faktúra č. 41202000617

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 41202000617
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg material
  • Dátum doručenia: 16.04.2012
  • Celková hodnota: 1 195,02 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť