Faktúra č. 41202000318

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 41202000318
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg material
  • Dátum doručenia: 23.02.2012
  • Celková hodnota: 2 160,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť