Faktúra č. 32502001037

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 32502001037
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 03.03.2025
  • Celková hodnota: 169,90 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť