Faktúra č. 32391000570

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 32391000570
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 19.09.2023
  • Celková hodnota: 140,26 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť