Faktúra č. 32291000183

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 32291000183
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 11.03.2022
  • Celková hodnota: 411,29 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť