Faktúra č. 32202001013

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 32202001013
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 02.03.2022
  • Celková hodnota: 198,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť