Faktúra č. 32191000436

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 32191000436
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 26.05.2021
  • Celková hodnota: 139,75 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť