Faktúra č. 32002005217

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 32002005217
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 10.09.2020
  • Celková hodnota: 476,71 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť