Faktúra č. 31991000393

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 31991000393
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 27.05.2019
  • Celková hodnota: 2 608,80 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť