Faktúra č. 31902005970

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 31902005970
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 13.09.2019
  • Celková hodnota: 288,27 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť