Faktúra č. 31902004867

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 31902004867
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 03.07.2019
  • Celková hodnota: 139,98 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť