Faktúra č. 31902003433

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 31902003433
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 14.05.2019
  • Celková hodnota: 950,40 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť