Faktúra č. 31902001971

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 31902001971
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 21.03.2019
  • Celková hodnota: 232,25 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť