Faktúra č. 31902000317

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 31902000317
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 08.01.2019
  • Celková hodnota: 1 681,71 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť